國泰投資公司緊密圍繞集團公司高新技術和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展方向,形成了以事業(yè)部為關鍵抓手的現(xiàn)代化運營管理模式。為進一步增強事業(yè)部制運營管理的規(guī)范性和有效性,助力企業(yè)高質量發(fā)展,近期,國泰投資公司充分整合資源對各事業(yè)部所屬的9家全資、控股公司2021年度的經營情況開展了內部審計工作。
本輪審計工作,堅持審計監(jiān)督和服務經營相結合,根據國泰投資公司事業(yè)部式組織結構特點,聚焦內部管理,更新設計理念,創(chuàng)新審計方式,突出審計重點,強化審計結果運用,充分發(fā)揮了內部審計職能。通過橫向擴展,覆蓋公司業(yè)務全范圍;通過縱向延伸,充分利用制度制定、流程設計、過程參與、數據對比、經營分析、監(jiān)督整改等手段,形成事前、事中、事后審計流程閉環(huán)。
一是優(yōu)化審計主體,提高審計能力。國泰投資公司業(yè)務范圍涉及醫(yī)療、酒店、地產、基金等多領域,對審計的專業(yè)與行業(yè)知識提出了更高的要求。為提升公司內部審計專業(yè)化水平,打造一只具備專業(yè)技能和業(yè)務職能的審計隊伍,公司以內部審計人員為基礎力量,抽調平臺相關部門及下屬公司專業(yè)人員,建立內部審計人才庫,并以月為單位定期開展交流溝通,不斷優(yōu)化知識結構提升素質能力。同時,根據各企業(yè)不同行業(yè)特點和審計要求,聯(lián)合外部專業(yè)審計機構,共同開展審計工作,增強審計能力。
二是創(chuàng)新組織形式,提高審計效率。積極落實集團公司部署,緊跟公司高質量發(fā)展步伐,圍繞國泰投資公司主營業(yè)務方向,按照各所屬企業(yè)行業(yè)特點,加強協(xié)同配合,聯(lián)合公司各事業(yè)部對所屬公司進行審計,在具體審計過程中,由各事業(yè)部對各所屬領域企業(yè)進行組織協(xié)調。事業(yè)部所屬各公司,在業(yè)務處理及內部管理上具有高度相似性,通過創(chuàng)新組織形式,以事業(yè)部為基礎開展內部審計工作,有利于提高內部審計溝通效率,也更容易發(fā)現(xiàn)并解決各業(yè)務板塊中存在的共性問題,有利于探索并形成適合國泰投資公司組織結構特點的審計模式。
三是拓展審計維度,提升審計價值。通過對數據的分析,發(fā)現(xiàn)更深層次的經營問題。如大健康事業(yè)部,對營業(yè)收入、現(xiàn)金流、能耗、人均產值等方面的經營數據進行分析,形成專門分析報告,找出能耗等成本支出的薄弱環(huán)節(jié);如綜合事業(yè)部,對酒店的成本核算、收入結構等經營數據進行剖析,為進一步提高經濟效益提供了數據參考。上述工作發(fā)揮了內部審計在優(yōu)化經營管理、提高經營效率、降低運營成本、提升經濟效益的作用,為事業(yè)部的經營決策提供了有效支持。
四是落實整改結果,提高審計成效。推動監(jiān)督融合,助力審后整改,充分發(fā)揮“審后監(jiān)督”職能,監(jiān)督配合各事業(yè)部的整改,真正做到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、整改問題,以整改促管理,保障公司各項管理制度的有效執(zhí)行。
本輪審計通過更新審計理念,創(chuàng)新審計模式,優(yōu)化審計隊伍,多措并舉,持續(xù)推進審計質量建設,補齊制度短板、消除監(jiān)督盲區(qū),不僅發(fā)揮了審計的監(jiān)督作用,更是助力企業(yè)管理升級。后期,公司將主動適應新形勢新要求,結合傳統(tǒng)審計手段,積極探索內部審計信息化、平臺化、嵌入化建設工作。