根據(jù)集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃,集團(tuán)公司風(fēng)控部派出三個(gè)審計(jì)組于7-9月期間,對(duì)五大平臺(tái)公司及下屬單位共44家公司2020年的經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括審查、評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立及執(zhí)行的有效性等進(jìn)行綜合審計(jì)。
審計(jì)主要圍繞營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等定量考核指標(biāo)完成情況,也包括控制融資成本費(fèi)用率、保障農(nóng)民工工資支付等特殊考核指標(biāo)完成情況,對(duì)五大平臺(tái)公司2020年度各項(xiàng)考核指標(biāo)預(yù)算完成情況進(jìn)行了審計(jì)評(píng)價(jià)。
審計(jì)過程中共出具審計(jì)意見建議12項(xiàng),針對(duì)審計(jì)中各單位存在的問題,風(fēng)險(xiǎn)控制部將逐項(xiàng)督促落實(shí)整改,提升整改效能。